1.归集发生的费用单据,在报销专用粘贴纸上粘贴票据。
单据分两类,一类是核定报销金额的票据,如税务发票、财政或民政收据,在按项目和票据规格整齐粘在粘贴纸上;一类是附件单据,作为报销票据的证明材料,如货物清单、消费明细清单、银行支付凭证等单独附后。
按出差旅费报销单上费用类别和格式,参考公务差旅审批单上审批项目核定数额和实际支出费用单据,按项目分别汇总填写车船费等金额。
经手人签字、财务处合规性审核签字、业务处室负责人真实性审核签字、分管部门的校级领导审签、分管财务的校级领导审签、超额请院长审签。
审核签字程序完毕,到财务处综合结算科审核,办理银行转账或现金支付结算。